|
Faktúra |
302/23
|
šálky a vázy
|
294,90 |
s DPH |
117/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Orion |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Faktúra |
301/23
|
vypracovanie smernice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
Faktúra |
300/23
|
webinár
|
118,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Nakladatelství Forum |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
Objednávka |
118/2023
|
VO - nákup plynového kotla
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Faktúra |
299/23
|
telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
Objednávka |
117/2023
|
šálky a vázy
|
294,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Orion |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
|
Objednávka |
116/2023
|
tonery
|
872,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Objednávka |
105/2023-1
|
rohože Brusel
|
310,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Remesplus LPO, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Objednávka |
115/2023
|
sada uterákov Allium
|
1 132,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Houslands.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
27.11.2023 |
|
Faktúra |
297/23
|
kancelársky materiál
|
699,85 |
s DPH |
111/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Olha Trade |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
Faktúra |
298/23
|
výťah
|
144,26 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
16.11.2023 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
Faktúra |
296/23
|
UP-stravovacie karty
|
67,95 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
Faktúra |
294/23
|
správa IT techniky
|
410,40 |
s DPH |
|
1210017
|
14.11.2023 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
Faktúra |
295/23
|
nádobka do tlačiarni Epson
|
25,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Ledum Kamara SK |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
|
Faktúra |
290/23
|
odvoz KBO 10/23
|
183,31 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
286/23
|
telekomunikačné služby
|
42,22 |
s DPH |
|
1014411201
|
10.11.2023 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
287/23
|
školenie registratúra
|
35,00 |
s DPH |
98/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
288/23
|
revízia plynových rozvodov a plynových spotrebičov
|
350,00 |
s DPH |
84/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Ing. Pavol Hrabčák - REVIS |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
289/23
|
tepelná energia 10/23
|
6 556,58 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
10.11.2023 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.11.2023 |
14.11.2023 |
|
Objednávka |
111/2023
|
kancelársky materiál
|
699,65 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Olha Trade |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
14.11.2023 |