|   | Zmluva | 226012014 | zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP |  | s DPH |  |  | 13.01.2014 |  |  |  | EkoOil - Slovakia s. r. o. |  |  |  |  | 13.01.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 720140679 | predĺženie licencie - 02/14 - 01/15 | 351,60 | s DPH |  |  | 21.02.2014 |  |  |  | Vema, s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 5758631403 | telefónne poplatky - január 2014 | 29,96 | s DPH |  |  | 07.02.2014 |  |  |  | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 0004/13 | poplatok za školenie | 20,00 | s DPH |  |  | 07.02.2014 |  |  |  | SČK, ú.spolok, Komenského 19, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 7223011644 | plyn - február 2014 | 277,00 | s DPH |  |  | 07.02.2014 |  |  |  | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 1411220076 | tepelná energia - január 2014 | 5 616,26 | s DPH |  |  | 13.02.2014 |  |  |  | Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 14025 | vedenie agendy - január 2014 | 340,00 | bez DPH |  |  | 13.02.2014 |  |  |  | SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 1402000279 | software | 180,00 | s DPH |  |  | 17.02.2014 |  |  |  | SOFT-GL, s.r.o., Belehradská 1, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | SR14003901 | hygienické potreby | 85,68 | s DPH |  |  | 24.02.2014 |  |  |  | ILLE-Papier-Service SK,s.r.o., Lichardova 16, Skalica |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 9400262070 | poplatok za školenie | 66,00 | s DPH |  |  | 01.02.2014 |  |  |  | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Razusa 23A, Žilina |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 11430648 | papier | 32,40 | s DPH |  |  | 24.02.2014 |  |  |  | LAMA Plus Slovakia s.r.o., Lomonosovova 9, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 2229915874 | telefónne poplatky - 22.2.-21.3..2014 | 1,00 | s DPH |  |  | 26.02.2014 |  |  |  | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 2229898083 | telefónne poplatky - 22.2.-21.3..2014 | 40,00 | s DPH |  |  | 26.02.2014 |  |  |  | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 5240425409 | telefónne poplatky - 20.2.-19.3.2014 | 0,00 | s DPH |  |  | 28.02.2014 |  |  |  | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 20141089 | kancelárske zariadenie - notebook - sponzorský účet | 311,00 | s DPH |  |  | 28.02.2014 |  |  |  | MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Ban.Bystrica |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 7174637809 | plyn | 277,00 | s DPH |  |  | 09.01.2014 |  |  |  | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 2758631420 | telefónne poplatky - január 2014 | 41,16 | s DPH |  |  | 07.02.2014 |  |  |  | Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 11430699 | toner | 62,88 | s DPH |  |  | 26.02.2014 |  |  |  | LAMA Plus Slovakia s.r.o., Lomonosovova 9, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 20140004 | služby | 25,00 | s DPH |  |  | 01.02.2014 |  |  |  | Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 1311221251 | opravná faktúra - vyúčtovanie tepla - rok 2012 | 158,89 | s DPH |  |  | 22.01.2014 |  |  |  | Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |  |  |  |  | 10.03.2014 |