|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
elektrina 7/21
|
445,74 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
Zmluva |
Z202115600
|
Rámcová zmluva - Ovocie a zelenina
|
10 299.00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
telefon Gigaset
|
19,90 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
tepelná energia 7/21
|
681,91 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
27.08.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
UP-stravovacie karty
|
417,24 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21
|
hovory
|
41,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
služby vo VO-ovocie a zelenina
|
300,00 |
s DPH |
09/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
spracovanie účtovníctva za 7/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
nákup IT techniky
|
8 817.80 |
s DPH |
52/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
výťah
|
123,92 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
18.08.2021 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
elektrina 7/21
|
69,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
194/21
|
príspevok na stravné 8/21
|
30,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
telekomunikačné služby
|
29,86 |
s DPH |
|
1014411201
|
06.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
Správa IT techniky
|
99,60 |
s DPH |
|
1210017
|
06.08.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
zemný plyn 8/21
|
150,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
03.08.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
prečistenie kanal.potrubia, údržba
|
43,96 |
s DPH |
40-1/2021
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
prečistenie kanal.potrubia, údržba
|
202,61 |
s DPH |
44/2021
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |